Číslo faktúry: 2022049
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny - deti predškolského veku Materskej školy Nemešany za obdobie 06/2022.
Fakturovaná suma: 48.10 € bez DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2022
Dátum doručenia: 13.07.2022
Datum zverejnenia: 18.07.2022