Číslo faktúry: 202301174
Identifikácia objednávky: OO/2023012
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.
Adresa dodávateľa: 851 02 Bratislava, Rovniankova 15
IČO dodávateľa: 36617661
Predmet faktúry: Zásobník na skladané utierky, papierové uteráky skladané, dávkovač dolievateľný na tekuté mydlo, tekuté mydlo.
Fakturovaná suma: 154.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2023
Dátum doručenia: 15.02.2023
Datum zverejnenia: 06.03.2023