Číslo faktúry: 1051942346
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa: Nitrianska 755/18
IČO dodávateľa: 35743565
Predmet faktúry: elektrina - vyúčtovanie - za rok 2019 - budova OcÚ, s.č.62 a budova s.č.33-KSP
Fakturovaná suma: 28.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum doručenia: 13.01.2020
Datum zverejnenia: 13.01.2020