Číslo faktúry: 2021003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: náklady na potraviny pre deti predškolského veku MŠ Nemešany za 1/2021
Fakturovaná suma: 58.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2021
Dátum doručenia: 10.02.2021
Datum zverejnenia: 10.02.2021