Číslo faktúry: 6202122023
Identifikácia objednávky: 2021017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: 811 01 Bratislava, Zámocká 30
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: toner HP 05X /CE505X/, toner HP 83A /CF283A/
Fakturovaná suma: 72.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2021
Dátum doručenia: 01.04.2021
Datum zverejnenia: 14.04.2021