Číslo faktúry: 21200373
Identifikácia objednávky: 2021039
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník - Betol
Adresa dodávateľa: 052 01 Teplička, Teplička 296
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: štrk
Fakturovaná suma: 514.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.08.2021
Dátum doručenia: 25.08.2021
Datum zverejnenia: 06.09.2021