Číslo faktúry: 2021060
Identifikácia objednávky: 2021051
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Viera Chovancová - PREaS
Adresa dodávateľa: Nová 79, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 34800654
Predmet faktúry: Toner, 3 atramentové originál kazety do HP tlačiarni-pre MŠ Nemešany
Fakturovaná suma: 223.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2021
Dátum doručenia: 16.09.2021
Datum zverejnenia: 20.09.2021