Číslo faktúry: 2021072
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2021.
Fakturovaná suma: 131.30 € bez DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2021
Dátum doručenia: 20.10.2021
Datum zverejnenia: 20.10.2021