Číslo faktúry: 2021095
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní obedov č. 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za mesiac december 2021.
Fakturovaná suma: 62.40 € bez DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2021
Dátum doručenia: 17.12.2021
Datum zverejnenia: 10.01.2022