Číslo faktúry: 1052270431
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 0410/2022
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešany
IČO dodávateľa: 35743565
Predmet faktúry: Elektrina - vyúčtovanie spotreby za obd. 11/2022 - verejné osvetlenie.
Fakturovaná suma: 141.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2022
Dátum doručenia: 05.12.2022
Datum zverejnenia: 09.01.2023