Číslo faktúry: 2023048
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za 6/2023.
Fakturovaná suma: 556.92 € bez DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2023
Dátum doručenia: 13.07.2023
Datum zverejnenia: 24.07.2023