Číslo faktúry: 2023046
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie jún 2023.
Fakturovaná suma: 126.00 € bez DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2023
Dátum doručenia: 13.07.2023
Datum zverejnenia: 24.07.2023