Číslo faktúry: 1052372717
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 0991/2022
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa: 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
IČO dodávateľa: 35743565
Predmet faktúry: Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 11/2023 - verejné osvetlenie.
Fakturovaná suma: 46.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2023
Dátum doručenia: 05.12.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023