Číslo faktúry: FA2023073
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za obdobie 10/2023.
Fakturovaná suma: 695.60 € bez DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2023
Dátum doručenia: 10.11.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023