Číslo faktúry: 2024051
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obdobie 6/2024.
Fakturovaná suma: 169.40 € bez DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2024
Dátum doručenia: 04.07.2024
Datum zverejnenia: 09.07.2024