Číslo faktúry: 2025009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 2/2025-MŠ Nemešany.
Fakturovaná suma: 91.00 € bez DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2025
Dátum doručenia: 12.03.2025
Datum zverejnenia: 12.03.2025