Obec Nemešany
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2020 | strava zamestnancov za 1/2020 2020007 |
175.56 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
24.02.2020 | náklady na potraviny-strava predškolákov MŠ Nemešany za 1/2020 2020006 |
67.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 18.02.2020 | 21.02.2020 |
21.02.2020 | vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu za obdobie 1/2020 8400025249 |
607.52 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.02.2020 | 21.02.2020 |
14.02.2020 | drevené dekorácie 0080220 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gallovič Tomáš STOL-VÝROBA | 11.02.2020 | 13.02.2020 |
13.02.2020 | Baner 2000x4000mm,foto príprava,grafické práce 2020014 |
384.00 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Kamenický - PROKYON | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
13.02.2020 | Latex,redidlo,roh pvc 2020022 |
37.01 € s DPH | Obec Nemešany | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | 06.02.2020 | 13.02.2020 |
13.02.2020 | elektrina-vyúčtovanie za 01/2020-verejné osvetlenie 1052001678 |
182.81 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2020 | 12.02.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet-OcÚ 8251900178 |
68.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby za 1/2020-telefón,internet,Magio TV-MŠ 8251900205 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | internet za 1/2020-budova s.č.33-KSP 8251900225 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
11.02.2020 | zber,preprava,zneškodnenie komunálneho odpadu,zákon.popl.KO-za 1/2020 1032000085 |
814.73 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.02.2020 | 06.02.2020 |
11.02.2020 | telekomunikačné služby-OcÚ-mobil za obdobie od 8.1 do 7.2.2020 8252920348 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2020 | 10.02.2020 |
11.02.2020 | vyúčtovacia faktúra k predfaktúre za doménu a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.12022 do 14.1.2021 200219 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 29.01.2020 | 31.01.2020 |
06.02.2020 | plyn za 2/2020-budovy s.č.62 a s.č.33 8687495702 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2020 | 04.02.2020 |
06.02.2020 | prepravky, poháre, taniere, misky 200100004 |
640.06 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
Zobrazených 1351 - 1365 z celkových 1399.
« Predchádzajúca 1 2 … 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Nasledujúca »