Obec Nemešany
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2023 | Záloha webstránky www.obecnemesany.sk .
Faktúra uhradená predfaktúrou. 230518 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.1.2023-7.2.2023-mobil-OcÚ. 8322144791 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
06.03.2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obd.1/2023. 1532300132 |
556.34 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2023 | 08.02.2023 |
06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 1/2023-telefón a internet -OCÚ. 8322113775 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby-za obdobie 1/2023-telefón a internet - MŠ. 8322113797 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1/2023-internet-KSP. 8322113816 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
06.03.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 1/2023-verejné osvetlenie. 1052304065 |
125.64 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2023 | 06.02.2023 |
06.03.2023 | Zimná údržba ciest-odhŕňanie snehu. 23017 |
192.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 31.01.2023 | 03.02.2023 |
06.03.2023 | Preprava fekálnych odpadov. 23018 |
80.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 31.01.2023 | 03.02.2023 |
06.03.2023 | Zálohová faktúra.
Záloha webstránky www.obecnemesany.sk. 230417 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
06.03.2023 | Odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom obecného rozhlasu za r. 2023. 2301518 |
38.40 € s DPH | Obec Nemešany | SLOVGRAM | 31.01.2023 | 01.02.2023 |
06.03.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023. 1023020734 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
06.03.2023 | Elektrina za obd. 2/2023-budova s.č.62-OcÚ a budova s.č.33-KSP. 1012318457 |
457.79 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
06.03.2023 | Elektrina za obdobie 2/2023. 1012318456 |
231.82 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
09.01.2023 | Členský príspevok za január - december 2023/0,80 EUR na obyvateľa x 451 obyv. 2023019 |
360.80 € s DPH | Obec Nemešany | Občianske združenie MAS LEV, o. z. | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
Zobrazených 466 - 480 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 28 29 30 31 32 33 34 35 36 … 84 85 Nasledujúca »