Obec Nemešany
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | Zemný plyn za obdobie 9/2022. 8698047227 |
444.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
06.10.2022 | Elektrina za obdobie 9/2022 - verejné osvetlenie. 1012261079 |
337.63 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
06.10.2022 | Elektrina za obdobie 9/2022 - budova s.č.62-OCÚ,KD a MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012261080 |
513.81 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
06.10.2022 | Vývoz KO, poplatok za uloženie KO, zneškodnenie KO za obdobie 8/2022. 1532203315 |
469.62 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 31.08.2022 | 02.09.2022 |
29.09.2022 | Predfaktúra č.22f2929 za SSL certifikát www.obecnemesany.sk na obdobie od 7.11.2022 do 6.11.2023. 22zf2929 |
120.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o. | 29.09.2022 | 29.09.2022 |
29.09.2022 | Vývoz komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu, popl. za uloženie odpadu za obdobie 9/2022. 1532203664 |
444.36 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 27.09.2022 | 29.09.2022 |
29.09.2022 | Nájom hydraulického bágra TAKEUCHI model TB250-2 s príslušenstvom - na reguláciu potoka - úsek most za OcÚ. Dovoz a odvoz stroja. 2209056 |
1296.00 € s DPH | Obec Nemešany | BagreSpiš s.r.o. | 20.09.2022 | 26.09.2022 |
29.09.2022 | Olcnava drť 16-32, S.F.Bouw štrk 0-16, služby dodania Iveco. 1473/2022 |
168.32 € s DPH | Obec Nemešany | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 14.09.2022 | 21.09.2022 |
29.09.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8313002223 |
20.16 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
29.09.2022 | Slovenská vlajka hrubá 150x100 SVK. Spôsob dopravy: Slovenská pošta 1 tr.. Spôsob platby: Platba dobierkou. 20220986 |
16.50 € bez DPH | Obec Nemešany | Ladislav Sýkora - L.S. | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
29.09.2022 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 8/2022-verejné osvetlenie-dobropis. 1052248976 |
168.96 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.08.2022 | 07.09.2022 |
29.09.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8312971424 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2022 | 07.09.2022 |
29.09.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8312971400 |
31.85 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2022 | 07.09.2022 |
29.09.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8312971363 |
66.92 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2022 | 07.09.2022 |
29.09.2022 | Hlavná ročná konntrola multifunkčného ihriska. 22kdi01012 |
193.20 € s DPH | Obec Nemešany | EKOTEC spol. s r.o. | 30.08.2022 | 05.09.2022 |
Zobrazených 556 - 570 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 34 35 36 37 38 39 40 41 42 … 84 85 Nasledujúca »